
Siyaram Silk Mills (BOM:503811) 公布 2026 會計年度第三季財報電話會議重點。儘管本季紡織業務受到節慶時間點變動的影響,但在新零售業務強勁增長與產品組合優化的帶動下,公司管理層對全年營運展望抱持高度信心,不僅確認新業務營收達標,更逆勢上修全年度的營收成長指引,顯示營運體質持續轉強。
紡織本業受節慶移轉影響但全年展望樂觀上調
針對投資人關注紡織業務本季成長率僅約 3%,落後於同業 Raymond 的 11% 成長幅度,管理層解釋主要受季節性因素干擾。由於排燈節(Diwali)落在季度初,導致部分銷售額提前移轉至上一季度認列。公司強調,紡織業應著重於年度表現而非單季波動。基於對市場需求的信心,Siyaram Silk Mills 宣布將全年度營收成長指引從原先的 10-12% 上修至 12-15%,並確信年底前能達成此目標。
產品組合優化策略奏效推升毛利率成長約3%
在獲利能力方面,本季毛利率繳出亮眼成績,較過往成長約 3%。管理層指出,毛利率的提升並非單一因素,而是歸功於各個細分市場的產品組合優化(Product Mix)策略奏效。透過調整不同產品線的銷售比重,成功提升了整體的獲利結構。公司預期,今年剩餘時間的毛利率表現將維持在此穩健水準,有助於鞏固全年獲利表現。
新零售業務營收達標且持續擴大門市佈局
新零售業務展現強勁動能,旗下 Zip Code 和 Dago 品牌在過去九個月內已累計創造約 5.5 億盧比(55 crores)的營收,公司預計全年營收將落在 7 億至 8 億盧比區間,符合原先設定的財務目標。在通路擴張方面,儘管 Zode 本季展店速度放緩以專注於節慶期間的營運效率,但管理層重申將維持初衷,有信心在年底前達成開設約 35 家門市的目標。隨著零售業務佔比提升,傳統布料業務佔總營收的比重已從過往的高檔略降至 75-78%,營收結構正逐步朝多元化發展。
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