
Choice Hotels International 在2025年第三季創下調整後息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)達1.901億美元的新高,較前一年同期增加7%,儘管美國每可供出租客房收入(RevPAR)表現疲軟。該公司財務長Scott Oaksmith在財報會議中表示,這一表現反映出多元化的收入來源和持續投資的初步成果。
多元化收入來源促進業績成長
Choice Hotels的良好業績主要由多項因素推動,包括系統內房間數量的增長、延長住宿和高端市場的收入增加、平均特許權使用費率的提升、透過品牌引進擴展國際市場,以及合作夥伴收入的增加。在固定匯率基礎上,歐洲、中東和非洲地區的國際RevPAR增長最高,較前一年增長11%。美洲和亞太地區在同一期間的RevPAR則各增長5%。加拿大在第三季的RevPAR增長了7%。然而,美國的RevPAR同比下降了3.2%,主要由於來自政府和國際入境市場的需求減少。
淨利潤和每股盈餘顯著增長
該公司第三季的淨利潤達到1.8億美元,較2024年同期的1.057億美元增加。稀釋後每股盈餘(EPS)從前一年的2.22美元上升至3.86美元。該季度的調整後稀釋EPS為2.10美元,較去年同期的2.23美元有所下降,這主要歸因於收購Choice Hotels Canada後的攤銷費用、暫時增加的所得稅費用、先前持有的合資企業利益的重估和外匯調整。
全球房間數持續擴張
截至2025年9月30日,Choice Hotels的全球房間數增長了2.3%,其中高端、延長住宿和中端市場自2024年9月以來增長了3.3%。國際房間數同比增長8.3%,較2025年6月增長5.2%。該公司的全球開發計畫超過86,000間房間,其中高端、延長住宿和中端物業占新開發項目的98%。在美國市場,延長住宿房間數增長了12%,包括與2024年9月相比新開業數量增加了14%。全球特許經營協議在該季度同比增長了54%。
國際業務動能加速
Choice Hotels International 總裁兼執行長Patrick Pacious表示:「我們對國際業務加速的動能感到特別興奮,我們有望在2027年將盈利能力翻倍。憑藉快速將簽約轉化為開業的增值高品質開發計畫,以及吸引更多高價值客人的增強價值主張,Choice處於極佳位置,能夠實現長期增長,為所有利益相關者創造有意義的價值。」
全年展望與挑戰
Choice預計2025年全年美國RevPAR將在-3%至-2%之間。該公司已調整全年調整後EBITDA預測,設定範圍在6.2億至6.32億美元之間,中間值提高了100萬美元。全年調整後每股盈餘預計在6.82美元至7.05美元之間。公司表示:「請注意,第四季的比較將受到前一年颶風相關需求增高的影響,我們將繼續監控政府停擺相關的潛在影響。」
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